第一部分 縣府辦部門概況
一、主要職責(zé)
(一)檢查、督促縣政府各項決議、決定、重要工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況,并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
(二)處理報送縣政府和縣政府辦公室的文電,草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件,負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織安排。
(三)起草《政府工作報告》
(四)組織辦理人大代表議案、建議、批評和意見及政協(xié)委員提案。(五)收集、編輯、報送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。
(六)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
(七)檢查、督促縣人民政府各項決議、決定、重要部署和縣領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
(八)負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位小汽車定編工作。
(九)管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。
(十)負(fù)責(zé)全縣的應(yīng)急信息報送及值班安排工作。
(十一)負(fù)責(zé)縣人民政府信息公開,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本單位納入財政預(yù)算管理。包括兩個不獨立核算的下屬單位:遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。
(二)我辦內(nèi)設(shè)12個股室:分別為:秘書室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務(wù)局、無委辦、應(yīng)急辦(綜合管理股、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)股)。遂溪縣人民政府辦公室核定共有58個編制(含縣領(lǐng)導(dǎo)編制8名),其中:行政編制36個,行政工勤編制13個,參公事業(yè)編制5個(信息管理辦公室),應(yīng)急總值事業(yè)編制4個;機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)人員87人,其中在職46人(包含29名行政人員、10名行政工勤人員、3名參公人員、4名應(yīng)急總值人員),退休41人;遺屬供養(yǎng)5人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表(另附表)
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年收入預(yù)算9701813元,支出預(yù)算9701813元,其中:一般公共預(yù)算支出9701813元,比2017年增加3371501元,原因是:一、增加工資;二、增加住房補(bǔ)貼;三、增加電子政務(wù)服務(wù)費及信息維護(hù)費;四、增加海上維權(quán)國防資金。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出3662940元,比2017年增加795162元,原因是:增加工資、住房公積金。對個人和家庭的補(bǔ)助支出2808673元,比2017年增加418439元,原因是:退休人員增資、增發(fā)住房補(bǔ)貼。商品和服務(wù)支出642200元,比2017年增加10600元,原因是:增加公車補(bǔ)貼。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排150000元。
(1)因公出國(境)費預(yù)算0元,與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
(2)公務(wù)用車購置決算支出0元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出120000元,與2017年支出預(yù)算相比持平。(3)公務(wù)接待費決算支出30000元,與2017年支出預(yù)算相比持平。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
縣府辦2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計642200元,具體包括公務(wù)接待費30000元,郵電費105600元,其他交通費用189000元,公務(wù)用車運行維護(hù)費120000元,業(yè)務(wù)費80000元,其他商品和服務(wù)支出117600元。比2017年預(yù)算增加10600元,主要原因是:其他交通費用增加。
四、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算13500元,其中包括:政府采購貨物支出13500元、政府采購工程支出0元。原因是:工作需要。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
五、由于財政年初并沒有安排政府性基金,故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費預(yù)算為零。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,我辦占有使用定編車輛情況:共有車輛4輛,均為一般公務(wù)用車。
七、預(yù)算績效信息公開情況
我辦2018年沒有項目開展預(yù)算績效評價工作。
名詞解釋
(一)財政撥款,是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
(三)上級補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
(四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
(六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(wù)(類)支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(162001)遂溪縣人民政府辦公室
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-(政府經(jīng)濟(jì)科目)0206_(162001)遂溪縣人民政府辦公室
2018年部門預(yù)算公開附件10-13(162001)遂溪縣人民政府辦公室