2015年
遂溪縣住建局部門決算
目 錄
第一部分 遂溪縣住建局概況
一、部門主要職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣住建局概況2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)、年度收入總體情況
(二)年度支出總體情況
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度 財政撥款收入說明
(二)2015年度財政撥款支出說明
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產占用情況
(四)預算績效管理工作開展情況
第三部分 名稱解釋
第四部分 遂溪縣住建局2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣住建局概況
一、部門主要職責
遂溪縣住建設局是主管城鄉(xiāng)規(guī)劃建設等工作的職能部門。主要職能是:(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關建設行政管理的方針、政策和法律、法規(guī),指導監(jiān)督全縣規(guī)劃建設管理工作,研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設事業(yè)的有關規(guī)定以及相關的發(fā)展戰(zhàn)備、規(guī)劃并指導實施。(2)負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計劃和年度計劃的編制和實施工作,指導全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作,指導、檢查全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施和管理;審核由縣人民政府審批的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、風景名勝區(qū)總體規(guī)劃和省、市級風景名勝區(qū)的申請;參與編制全縣土地利用總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。(3)審查大中型工程項目(包括重點工程)的初步設計,監(jiān)督指導各類工程建設標準定額、技術標準的實施;會同有關部門組織制定建設項目可行性研究經濟評價方法、經濟參數;負責重點工程建設項目立項審批后的組織實施工作。(4)指導建筑活動,規(guī)范建筑市場;指導和監(jiān)督建筑市場的準入、工程招標投標;負責全縣建筑業(yè)企業(yè)資質的指導和初審上報工作;負責全縣工程項目《施工許可證》核發(fā)工作。(5)負責全縣房地產開發(fā)建設的管理,規(guī)范城鄉(xiāng)住宅與房地產市場。(6)負責全縣住房制度改革和住房資金管理工作。(7)指導和監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作。(8)負責縣城、鎮(zhèn)區(qū)燃氣行業(yè)的規(guī)劃、項目初審,指導全縣燃氣行業(yè)及市場、安全管理和監(jiān)督。(9)承辦縣人民政府和市住建局交辦的其他事項。
二、機構設置
本單位設有七個股室,包括 辦公室、建筑市場監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、 城市規(guī)劃建設管理股、 住房發(fā)展與房地產市場監(jiān)管股、人事股、住房改革和保障管理辦公室以及10個下屬單位。按照部門決算編報要求,納入我遂溪縣住建局2015年部門決算編報范圍的單位共5個,包括局本級以及納入決算填報范圍但不需要獨立編報的4個下屬事業(yè)單位即遂溪縣建設工程安全監(jiān)督管理站、遂溪縣建設工程造價管理站、遂溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃研究中心、遂溪縣城鎮(zhèn)建設管理大隊。
第二部分 遂溪縣住建局2015年部門決算情況
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)、年度收入總體情況
遂溪縣住建局2015年度總收入3197.64萬元。具體情況如下:
財政撥款收入3197.64萬元。比上年度決算數增加2182.5萬元,增長215%。主要原因是:一是節(jié)能環(huán)保支出中的農村環(huán)境保護收入比上年增加了702.26萬元;二是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生中的其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出收入比上年增加了1661.46萬元。
本單位2015上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入和其他收入均為0元。
(二)年度支出總體情況
遂溪縣住建局2015年度總支出3197.64萬元,其中本年支出3197.64萬元。具體情況如下:
1、一般公共服務(類)支出239.66萬元,主要用于政府辦公廳(室)及相關機構事務204.66萬元、其他一般公共服務支出35萬元,比上年度決算數減少107.21萬元,下降30.9%。主要原因是其他一般公共服務支出比上年減少73.51萬元,政府辦公廳(室)及相關機構事務支出比上年減少33.7萬元。
2、社會保障和就業(yè)(類)支出100.05萬元,主要行政事業(yè)單位退休人員退休費,比上年決算數增加10萬元,增長10.9%,主要原因是退休人員增長以及退休正常增加所于致。
3、節(jié)能環(huán)保(類)支出882.3萬元,主要用于其他污染防治支出180.04萬元、自然生態(tài)保護702.26萬元,比上年決算數增加了507.3萬元,增長135.3%。主要原因是本年新增自然生態(tài)保護比上年大幅增加的原因。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1975.64萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生108萬元、其他城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出206.18萬元、其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出1661.46萬元,比上年決算數增加1776.41萬元, 增長892.3%,主要原因是政府性基金方面安排的城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年增加。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度 財政撥款收入說明
遂溪縣住建局2015年度財政撥款收入合計3197.64萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入1330萬元,比年初預算數減少435.88萬元,下降24.7%,主要原因是農林水類支出和住房保障類支出預算撥款收入比年初預算減少。政府性基金預算財政撥款收入1867.64萬元,比年初預算增加1764.57萬元,增加1712%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)政府性基金預算收入比年初預算增加1764.57萬元。
(二)2015年度財政撥款支出說明
遂溪縣住建局2015年度財政撥款支出合計3197.64萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出1330萬元,比年初預算數減少435.88萬元,下降24.7%,主要原因是農林水類支出和住房保障類支出預算撥款支出比年初預算減少。政府性基金預算財政撥款支出1867.64萬元,比年初預算增加1764.57萬元,增加1712%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)政府性基金安排的支出比年初預算增加1764.57萬元。
分功能科目看,政府辦公廳(室)及相關機構事務204.66萬元,主要用于行政運行支出;其他一般公共服務支出35萬元,主要用于其他其他一般服務支出;行政事業(yè)單位離退休100.05萬元,主要用于對個人和家庭補助支出;污染防治180.04萬元,主要用于其他污染防治;自然生態(tài)保護702.26萬元,主要用于農村環(huán)境保護;城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生108萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出;城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出206.18萬元,主要用于其他城市基礎設施配套費安排及對應專項債務收入的支出;國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出1661.46萬元,主要用于其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣住建局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為20.34萬元。其中因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為9.66萬元;公務接待費支出決算為10.68萬元。
與上年相比,2015年度“三公”經費財政撥款支出決算比上年減少1.82萬元,下降22.16%。其中:其中因公出國(境)費支出決算為0萬元;沒有變化;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.3萬元,下降3%;公務接待費支出決算減少1.52萬元,下降12.5%。2015年度“三公”經費支出決算減少的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
遂溪縣住建局2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中,其中因公出國(境)費支出決算為0萬元;占0 %;公務用車購置及運行維護費支出為9.66萬元,占47.5%;公務接待費支出10.68萬元,占52.5%。具體情況如下:
1、 因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出9.66萬元,其他公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行及維護支出9.66萬元,2015年局機關及下屬10個單位公務用車保有量為2輛,主要用于公務檢查之類。
3、公務接待費支出10.68萬元,主要用于上級單位和相關單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2015年本單位機關運行經費決算支出為91.05萬元,與2014年相比,減少8.29萬元,下降8.3%。主要原因是:本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,嚴控開支。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額2.25萬元,其中政府采購貨物支出2.25萬元、政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,均為一般公務用車。
(四)預算績效管理工作開展情況
本部門2015年度暫時還沒有開展重點項目預算績效管理工作。
第三部分 名稱解釋
名詞解釋
(一)財政撥款,是指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
(三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
(四)經營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
(六)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
(八)上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
(九)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)三公經費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
第四部分 遂溪縣住建局2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表