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鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015年決算公開

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作者: | 來源:本網(wǎng) | 時間:2016-07-26 20:46:54 點擊數(shù):-

 

2015年

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心部門決算

 


目       錄

 

第一部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015

部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

第一部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心概況

 

(一)部門主要職責

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務工作的職能部門。主要職責:

1、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟、技術、信息、資金服務。

2、指導、組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術培訓工作。

3、推廣新技術、新工藝、新流程、新方法、組織技術交流和考察。

4、組織招商引資和開展項目推介、論證工作。

5、管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金會工作。

6、完成縣委縣政府及上級鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主管部門交辦的事項。

(二)機構設置

1.本部門決算為本級決算,無下屬單位。

2.本部門內設機構、人員構成情況:

本部門為縣政府直屬管理的公益一類正科級事業(yè)單位,內設綜合、技術和咨詢三個股。

人員總編制數(shù)13名。其中:事業(yè)編制11名,后勤服務人員2名。單位財政供養(yǎng)人數(shù)為23人,其中:在職10人,退休13人。

 

 

 

 

第二部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015

部門決算情況說明

 

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

(一)年度收入總體情況

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015年度總收入139.13萬元,其中本年收入139.13萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入139.13萬元,比上年決算數(shù)增加20.69萬元,增長17.5 %。主要原因是增加人員工資。

(二)年度支出總體情況

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015年年度總支出139.13萬元,其中本年支出139.13萬元。具體情況如下:

1.公用經(jīng)費支出8.53萬元,主要用于辦公費1.38萬元,水電費1.37萬元,郵電費0.74萬元,差旅費1.92萬元,公務接待費0.62萬元,公務用車運行維護費2.36萬元,其他交通費用支出0.14萬元。

2.人員經(jīng)費支出130.6,主要是工資福利支出56.67萬元;對個人和家庭的補助73.93萬元。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015年度財政撥款收入合計 139.13萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入 139.13萬元,比年初預算數(shù)增加33.46萬元,增長31.66 %;主要原因是工資改革,增加人員工資。

(二)2015年度財政撥款支出說明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015年度財政撥款支出合計 139.13萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出139.13萬元,比年初預算數(shù)增加33.46萬元,增長31.66 %;主要原因是工資改革,增加人員工資。

分功能科目看,1.農(nóng)林水支出65.2萬元,主要用于行政運行8.53萬元,人員工資56.67萬元;2.社會保障和就業(yè)支出73.93萬元,主要用于離退休人員工資及撫恤金。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.98萬元,完成預算4萬元的74.5 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為 2.36 萬元,完成預算 3萬元的78.67 %;公務接待費支出決算為 0.62 萬元,完成預算1 萬元的62 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行維護費支出2.36萬元,占79.2 %;公務接待費支出0.62 萬元,占20.8%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出 0 萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出 2.36萬元,其中:公務用車購置支出為 0 萬元;公務用車運行及維護支出2.36萬元。

3.公務接待費支出0.62萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年,本單位共發(fā)生國內接待6次,接待人數(shù)共24人。主要包括用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出8.53萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年減少4.23萬元,下降33.15%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,壓縮了經(jīng)費開支。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門沒有政府采購安排。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于一般公務工作)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到100 %。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

第四部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015

部門決算表

 

1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;

2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

 

 

 

 

鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務中心2015年決算公開資料

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