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遂溪縣委政法委2015年決算批復(fù)公開

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作者:遂溪縣委政法委 | 來源:遂溪縣委政法委 | 時(shí)間:2016-09-02 12:02:55 點(diǎn)擊數(shù):-

 

遂溪縣委政法委2015年度決算公開說明

 

目       錄

 

第一部分   縣委政法委概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   縣委政法委2015年部門決算情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   縣委政法委2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第一部分   縣委政法委概況

 

(一)部門主要職責(zé)

主要職能:1.組織政法工作中有關(guān)法律及重大政策的調(diào)查研究,指導(dǎo)政法工作改革,對(duì)依法治縣提出意見、建議;2.研究處理政法工作的重大問題并及時(shí)向縣委提出建議;3.檢查政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的路線、方針、政策的情況,總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)、解決新問題;4.組織協(xié)調(diào)處理抗法的重大事件,確保政法各部門正常開展工作;5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作;6.研究和指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍建設(shè),協(xié)調(diào)縣委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共遂溪縣委政法委員會(huì)與縣綜治辦、縣委維穩(wěn)辦、縣國安辦合署辦公,掛縣平安辦、縣鐵路護(hù)路聯(lián)防辦牌子,政法委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)政治處、辦公室、執(zhí)法督查室、綜治辦內(nèi)設(shè)綜治股。按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。

中共遂溪縣委政法委員會(huì)編制總數(shù)10人,其中:行政編制9人,工勤編制1人,年末共有財(cái)政供養(yǎng)人員27人,在職人員12人,退休人員15人。

第二部分   縣委政法委2015年部門決算情況說明

 

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

2015年度部門決算收入總額507.88萬元(含縣城治安聯(lián)防大隊(duì)50人支出決算),全部為財(cái)政撥款收入。比上年度部門決算收入增加17.01萬元,主要原因是國務(wù)院辦公廳[2015]年3號(hào)文件機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資調(diào)整。

(二)年度支出總體情況

2015年部門支出總額507.88萬元(含縣城治安聯(lián)聯(lián)防大隊(duì)50人支出決算),按支出性質(zhì)分類,基本支出388.52萬元, 占總支出的76%,項(xiàng)目支出119.36萬元,占總支出的24%;按支出經(jīng)濟(jì)分類,工資福利支出287.38萬元,占56.58%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.9萬元,占14.36%;一般商品和服務(wù)支出147.58萬元,占29.06%。本年度收支平衡。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明

本部門2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)507.88萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入507.88萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)507.88萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出507.88萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加110.88萬元,主要原因是增加公共安全支出;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本單位2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出6.59萬元,預(yù)算安排7萬元,完成預(yù)算的94%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費(fèi)決算支出0萬元,與2015年預(yù)算支出、2014年決算支出相比無增減變化。說明:本年度沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃,本部門全年因出國(境)累計(jì)0次,0人。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬元,其中:公務(wù)用車購置決算支出0萬元,與2014年決算支出相比無增減變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬元,比2014年決算支出相比無增減變化。說明:本部門積極響應(yīng)中央號(hào)召,加強(qiáng)公務(wù)用車管理,壓縮車輛運(yùn)行開支,對(duì)公車出行進(jìn)行登記管理。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出0.99萬元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。比2014年決算支出相比無增減變化。2015年本部門外事接待0次,0人;國內(nèi)公務(wù)接待16批次,38人次。在公務(wù)接待方面,本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為28.23萬元,與2014年相比,減少35.77萬元。主要原因是:本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額1.7萬元,其中:政府采購貨物支出1.7萬元,主要是新采購了一批辦公設(shè)備,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,需對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出(100萬元及以上)開展自評(píng),本部門高度重視財(cái)政資金的使用效益,認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出,專項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評(píng),本部門項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)覆蓋率100%。

 

第三部分   名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分   縣委政法委2015年部門決算表

 

2015年政法委決算公開表格

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