遂溪縣旅游局2016年部門決算公開
2016年遂溪縣旅游局
決算公開
目 錄
第一部分 遂溪縣旅游局部門概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣旅游局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣旅游局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 遂溪縣旅游局部門概況
主要職能: 1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)劃;擬訂旅游工作政策和旅游業(yè)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施。2、擬訂國際國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略,組織旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動;制定旅游發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。3、培育和完善縣內(nèi)旅游市場,擬訂發(fā)展縣內(nèi)旅游的戰(zhàn)略措施并指導(dǎo)實施。4、組織旅游資源的普查工作,指導(dǎo)重點旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)。5、組織實施旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。6、會同有關(guān)部門做好出國旅游、赴香港澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)旅游和邊境旅游的規(guī)范、管理及協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)旅游對外交流與合作
二、機構(gòu)設(shè)置
遂溪縣旅游局內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:遂溪縣旅游局內(nèi)設(shè)3個職能股室。共有參公事業(yè)編制5人,工勤編制1人。現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員6人,其中在職5人,參公4人,工勤1人,離退休0人,遺屬供養(yǎng)1人。本局沒有下屬單位。
第二部分 遂溪縣旅游局2016年部門決算情況說明
年度收入總體情況
遂溪縣旅游局2016年度總收入、支出325.85萬元,其中本年收入、支出325.85萬元。具體情況如下:
財政撥款收入萬元,比上年決算數(shù)增加 228.90 萬元,增長236.10 %。主要原因:按政策性提高基本工資福利所需要費用
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2016年度三公經(jīng)費決算總支出 4 萬元,預(yù)算安排 4 萬元,完成預(yù)算的100 %。
1、因公出國(境)費決算支出 0 萬元,與2016年支出預(yù)算相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出 3 萬元,公務(wù)用車運行維護費支出 3 萬元,與2016年支出預(yù)算相比持平。說明:我單位積極響應(yīng)中央號召,壓縮車輛運行開支。
3、公務(wù)接待費決算支出 1 萬元,與2015年支出預(yù)算相比減少萬元。說明:貫徹落實中央八項規(guī)定精神,厲行勤儉節(jié)約,壓縮開支。
4、本單位全年因出國(境)累計 0 次, 0 人;年末公務(wù)用車保有量為 1 輛;公務(wù)接待 23 次,178 人。
(一) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明:
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4萬元,支出決算為4萬元,其中公務(wù)用車運行維護費3萬元,公務(wù)接待費為1萬元,決算和預(yù)算一樣,說明:我單位積極響應(yīng)中央號召,壓縮開支。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)車運行維護費3萬元(其中:公務(wù)用車購置支出為0,公務(wù)用車運行支出3萬元,主要是業(yè)務(wù)用車所需的車輛燃料費、維修費,保險費等),占75%,年未車輛保有量是1輛;公務(wù)接待費1萬元(主要用于相關(guān)單位交流工作情況及相關(guān)部門指導(dǎo)工作用發(fā)生的接待開支公務(wù)),接待費占25%。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 本單位行政運行預(yù)算經(jīng)費支出 37.38 萬元,比去年決算數(shù) 減少3.57萬元,減少9.5%。主要原因是:用于辦公費、郵電費、差旅費、福利費、其他交通費、公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費等支出。
四、政府采購情況
2016年度本單位政府采購0元。
五、國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年1月20日,本單位共有車輛1輛。資產(chǎn)變動的情況:無。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年,本單位共組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分 遂溪縣旅游局2016年部門決算表