中共遂溪縣委組織部2016年度決算公開說明
遂溪縣委組織部2016年度決算公開說明
目 錄
第一部分 縣委組織部概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣委組織部2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣委組織部2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 縣委組織部概況
(一)部門主要職責(zé)
主要職能:1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的指示、決議,結(jié)合我縣黨的組織工作實(shí)際制定有關(guān)的政策措施,經(jīng)縣委審查批準(zhǔn)后,認(rèn)真貫徹執(zhí)行。2、抓好縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。3、負(fù)責(zé)縣管單位領(lǐng)導(dǎo)班子和縣管干部的考察、選拔、調(diào)整、配備工作,同時(shí)做好后備干部工作。4、加強(qiáng)干部隊(duì)伍的宏觀管理,深化干部制度改革,建立與我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)相適應(yīng)的干部管理制度和干部競爭、激勵(lì)、監(jiān)督機(jī)制,抓好《干部任用條例》的貫徹落實(shí)。5、做好干部教育培訓(xùn)和人才工作。6、抓好黨的基層組織建設(shè)。7、抓好黨員隊(duì)伍建設(shè)。8、做好全縣的黨費(fèi)收繳、使用和管理工作。9、做好干部監(jiān)督管理和審查工作。10、承辦縣委交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)設(shè)置:內(nèi)設(shè)12個(gè)組室,分別是辦公室、干部組、青年干部組、干部監(jiān)督組、干部培訓(xùn)組、組織組、調(diào)查研究組、干部信息組、黨員電教中心、黨代表聯(lián)絡(luò)工作室、人才工作辦公室、“兩新”黨工委辦公室。
縣委組織部共有行政編制28人,行政工勤編制4人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員32人,其中在職20人,后勤雇傭人員2人,離休1人,退休6人,遺屬供養(yǎng)3人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
第二部分 縣委組織部2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
2016 年度收入總計(jì)737.06萬元,支出總計(jì)511.18萬元。與2015年收、支總計(jì)各784.98萬元相比,收入總計(jì)減少47.92萬元,減少6.10% ;支出總計(jì)減少273.8萬元,減少34.88% 。主要原因:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少,重構(gòu)新設(shè)行政村辦公場所建設(shè)費(fèi)用、省市縣三級“兩新”組織工作經(jīng)費(fèi)、主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等應(yīng)撥經(jīng)費(fèi)尚未下?lián)堋?/span>
(二)年度支出總體情況
2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為737.06萬元,支出決算為511.18萬元,完成年初預(yù)算的69.35%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因:重構(gòu)新設(shè)行政村辦公場所建設(shè)費(fèi)用、省市縣三級“兩新”組織工作經(jīng)費(fèi)、主體班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)尚未下?lián)堋?/span>
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)737.06萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入737.06萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
本部門2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)511.18萬元。基本支出247.83萬元主要用于以下方面:1、工資福利支出131.06萬元,占52.88%;2、商品和服務(wù)支出56.58萬元,占22.83%;3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.79萬元,占21.70%;4、債務(wù)利息支出0 萬元,占0%;4、其他資本性支出0萬元,占0%。
項(xiàng)目支出263.34萬元主要用于以下方面:“揚(yáng)帆計(jì)劃”361海洋產(chǎn)業(yè)人才工程、縣組工干部培訓(xùn)班、基層組織建設(shè)、縣鎮(zhèn)換屆工作、兩學(xué)一做活動(dòng)、黨代表活動(dòng)、村委會(huì)干部培訓(xùn)等項(xiàng)目。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出10萬元,預(yù)算安排10萬元,完成預(yù)算的100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國(境)費(fèi)決算支出0萬元,與2015年相比無增減變化。說明:沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車購置決算支出0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元,占2016年支出預(yù)算100%。說明:我單位積極響應(yīng)中央號召,落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車的運(yùn)行開支。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出1萬元,占2016年支出預(yù)算100%。主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)行政機(jī)關(guān)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定,提倡工作餐,規(guī)范用餐標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)。
4、本單位全年因出國(境)累計(jì)0次,0人;年末公務(wù)用車保有量為2輛;外事接待0 次,0人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為62.98萬元,與2015年46.79萬相比,增加16.19萬元。主要原因是:2016年開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,辦公經(jīng)費(fèi)增加;2016年鎮(zhèn)、縣兩級換屆工作任務(wù)較重,印制選票、換屆業(yè)務(wù)指導(dǎo)資料多,干部考察較多,需經(jīng)常下鄉(xiāng)下點(diǎn)開展工作,出車較為頻繁,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本單位政府采購支出總額6.4萬元,主要是換屆專項(xiàng)工作的需要,定點(diǎn)采購臺式電腦、打印機(jī)等固定資產(chǎn)設(shè)備。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本單位共有車輛2輛。其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出(主要包括“揚(yáng)帆計(jì)劃”361海洋產(chǎn)業(yè)人才工程、干部主體培訓(xùn)班、縣組工干部培訓(xùn)班、基層組織建設(shè)、縣鎮(zhèn)換屆工作、兩學(xué)一做活動(dòng)、黨代表活動(dòng)、村委會(huì)干部培訓(xùn)等8個(gè)項(xiàng)目)全面開展績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出263.34萬元。從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目完成程度良好。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 縣委組織部2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表