遂溪縣財政局2016年決算公開說明
2016年遂溪縣財政局決算
目 錄
第一部分 縣財政局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣財政局2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣財政局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 縣財政局概況
(一)部門主要職責(zé)
1.主要職能:(1)貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;組織擬定財政、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計等方面的地方規(guī)范性文件和制度,并監(jiān)督實施;參與有關(guān)稅收制度的擬訂。(2)擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃地方,參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策;執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。(3)編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托,向縣人民代表大會報告全縣預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告決算;負(fù)責(zé)各項財政收支的管理。(4)指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)耕地占用稅、契稅的征收和管理;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作;參與擬定國家與企業(yè)分配政策和產(chǎn)業(yè)政策;承擔(dān)工交、商貿(mào)等企業(yè)財務(wù)制度制定和管理工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入我財政局2016年部門決算編報范圍的單位共5個,包括局本級(內(nèi)設(shè)19個職能股室)和下屬4個參公管理機(jī)構(gòu)(國庫支付中心、農(nóng)村財務(wù)管理辦公室、工程預(yù)結(jié)算審核中心、預(yù)算外管理中心)。
本部門定編人數(shù)101人,其中行政編制數(shù)為46人,事業(yè)編制數(shù)為55人;獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)5個,獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù) 1 個。
年末實有在職人員85人,其中行政編制人員41人,事業(yè)編制人員44人;離退休人員43人,其中離休人員1人,退休人員42人。
第二部分 縣財政局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
2016年度部門決算收入1757.35萬元,全部為財政撥款收入。比上年度部門決算收入增加441.02萬元,主要原因是國家重視城鄉(xiāng)社區(qū)和林農(nóng)水建設(shè)并加大資金投入力度。
(二)年度支出總體情況
本部門2016年度總支出1974.46萬元,具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)(類)支出1090.26萬元,比上年決算數(shù)增加50.40萬元。主要原因是2016年公車改革,車改公告費、車改車輛評估費歸在本部門開支和發(fā)放本部門人員車改交通補助。
2.教育(類)支出5萬元,比上年決算數(shù)增加5萬元。主要原因是為增強我縣行政事業(yè)單位財務(wù)人員的專業(yè)技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì),加大對行政事業(yè)單位財務(wù)人員培訓(xùn)力度。
3.社會保障和就業(yè)(類)支出233.74萬元,比上年決算數(shù)增加30.26萬元。主要原因是退休人員增加和退休金逐年提高。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出249.20萬元,比上年決算數(shù)增加249.20萬元。主要原因是國家重視城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),增加此方面開支。
5.農(nóng)林水(類)支出396.27萬元,比上年決算數(shù)增加323.27萬元。主要原因是國家重視林農(nóng)水建設(shè),加大資金對其投入力度。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
本部門2016年度財政撥款收入合計1757.35萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1508.15萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入249.20萬元。
(二)2016年度財政撥款支出說明
本部門2016年度財政撥款支出合計1974.46萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出1725.26萬元,比上年決算數(shù)增加408.93萬元,主要原因是國家重視林農(nóng)水建設(shè),加大資金對其投入力度;政府性基金預(yù)算財政撥款支出249.20萬元,比上年決算數(shù)增加249.20萬元,主要原因是國家重視城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),增加此方面開支。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
我局2016年度“三公”經(jīng)費決算總支出33.09萬元,預(yù)算安排33.09萬元,完成預(yù)算的100%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費決算支出0萬元,與2016年預(yù)算支出、2015年決算支出相比無增減變化。說明:本年度沒有安排因公出國(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃,本部門全年因出國(境)累計0次,0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出13.66萬元,其中:公務(wù)用車購置決算支出0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出13.66萬元,比2015年支出決算減少1.15萬元。在公車運行維護(hù)方面,本部門積極響應(yīng)中央號召,加強公務(wù)用車管理,壓縮車輛運行開支,對公車出行進(jìn)行登記管理。
3.公務(wù)接待費決算支出19.43萬元,與2015年決算支出相比減少。2016年本部門外事接待0次,0人;國內(nèi)公務(wù)接待270次,2180人。在公務(wù)接待方面,本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我局2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算支出為246.15萬元,與2015年相比,增加97.46萬元。主要原因是2016年公車改革,發(fā)放車改交通補助。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額22.22萬元,其中:政府采購貨物支出22.22萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,需對2016年度一般公共預(yù)算項目支出(100萬元及以上)開展自評,本部門項目績效評價覆蓋率100%。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 縣財政局2016年部門決算表