中共遂溪縣委黨校2016年度部門決算情況說明
中共遂溪縣委黨校2016年度部門決算情況說明
一、主要職能
遂溪縣委黨校為縣委直屬正科級事業(yè)單位。遂溪縣委黨校設4個辦公室。主要職能是:①按照黨中央、省委、市委和縣委有關文件規(guī)定培訓黨員干部和理論干部。②承擔縣政府委托的公務員培訓任務,協(xié)助政府部門做好職前培訓和在崗素質(zhì)培訓。③培訓輪訓縣屬經(jīng)濟管理部門、國有企業(yè)及國有控股企業(yè)的干部。④培訓輪訓工會的干部。⑤培訓輪訓共青團的干部。
二、 單位部門決算單位構(gòu)成
縣委黨校有事業(yè)編制22 人,財政供給人員55人,在職職工23個,離退人員32人。
二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)
(一)收入支出決算總表(詳見excel附件)
(二)收入決算表 (詳見excel附件)
(三)支出決算表 (詳見excel附件)
(四)財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
(五)一般公共預算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見excel附件)
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關于預算執(zhí)行情況分析。
(1)2016 年度收入總計 535.61 萬元,支出總計 535.61萬元。差異的主要原因是:黨校擴建工程開支、提高干部職工工資福利。
(2)2016 年度財政撥款支出年初預算為 435.61 萬元,支出決算為 435.61 萬元,完成年初預算的100% 。決算數(shù)和預算數(shù)差異的主要原因:黨校擴建工程配套資金。
(3) 2016年度收入合計 535.61萬元,其中:財政撥款收入 535.61萬元,占100%。本年支出合計 435.61萬元,其中:基本支出 294.17 萬元,占 67.53% ;項目支出 141.44萬元,占 32.47% 。
(4)基本支出 294.17 萬元,主要用于以下方面:1、工資福利支出 125.84 萬元,占 42.78% ;2、商品和服務支出 24.22 萬元,占 8.23% ;3、對個人和家庭的補助支出 144.11 萬元,占 48.99% ;4、債務利息支出 0 萬元,占 0% ;4、其他資本性支出 0 萬元,占 0% 。
(5)項目支出 141.44 萬元主要用于以下方面:公務員培訓費;監(jiān)控設備費
2、關于“三公”經(jīng)費支出說明。2016年“三公”經(jīng)費財政決算共 3.8 萬元,具體情況如下:
(1)因公出國(境)費0元,與2016年預算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化,因為沒有出國(境)學習、考察等項目計劃。
(2)公務用車運行維護費 2.86 萬元,與2016年預算相比減少 0.14萬元,原因是盡量減少不必要用車 。
與上年決算相比減少0.14萬元,原因是本單位厲行節(jié)約原則,加強公車管理,盡量減少不必要的開支。公務用車購置數(shù)為0,保有量是1輛。
(3)公務接待費 0.93 萬元,與2016年預算相比減少0.07 萬元,原因是來嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,縣財經(jīng)管理制度,厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0.07 萬元,原因是來訪人數(shù)較往年減少,嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)約,減少接待開支。公務接待批次是 12 次,人數(shù)為 100人。
3、關于機關運行經(jīng)費支出說明。2016年本部門機關運行經(jīng)費支出 24.22萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)
。主要原因是:2016年度業(yè)務經(jīng)費支出增大,包括數(shù)字化(信息化)。
4、關于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2016年政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。)
5、關于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛 1 輛,其中:一般公務用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛,其他用車主要是 : 公務用車 ;單位價值50萬元以上的通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。
6、關于預算績效管理工作開展情況說明。
2016年,本單位共組織對 1 個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 144.11 萬元,占年初預算的 32.47 %??冃гu價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請設定的各項績效目標。
7、關于政府性基金預算收入支出決算為零的情況說明。
由于財政年初沒有安排政府性基金,我單位2016年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。
四、名詞解釋
(一)財政撥款,是指市級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
(三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
(四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
(六)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
(十一)基本支出,是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
(十四)機關運行經(jīng)費,機關運行經(jīng)費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
廣東省中共遂溪縣委黨校公開表