2016遂溪縣團(tuán)委部門決算說明
2016年
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會
部門決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會概況
(一)部門主要職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會是主管團(tuán)工作的職能部門。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行團(tuán)中央、團(tuán)省委、團(tuán)市委和縣委的工作部署,制定我縣共青團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和改革的總體規(guī)劃及配套措施,并組織實施,指導(dǎo)全縣各級團(tuán)組織開展工作;受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)少先隊工作;對團(tuán)員進(jìn)行共產(chǎn)主義思想教育、向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員入黨,為黨和政府推薦各類優(yōu)秀青年人才;組織青年開展各項勞動競賽和突擊隊活動;向黨和政府反映青年的意見和要求,協(xié)同有關(guān)部門制訂和宣傳青年工作法規(guī),組織青年開展社會監(jiān)督;同各種危害青少年的現(xiàn)象作斗爭,宣傳和維護(hù)青少年的合法權(quán)益。
(二)機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求,納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2016年部門決算編報范圍的單位共1個,即中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會本級。內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、學(xué)校部和縣直團(tuán)工委。我單位總編制數(shù)為7,其中行政編制6名,工勤編制1名,年末實有在職人員6人,其中行政編制人員實有5人,工勤人員1人,退休人員0人。獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。
第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2016年度總收入79.62萬元,其中本年收入79.62萬元。具體情況如下:
財政撥款收入79.62萬元,比上年決算數(shù)增加4.98萬元,增長6.67%。主要原因:2016年度節(jié)日補貼與年終一次性資金提升。
(二)年度支出總體情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2016年度總支出73.51萬元,其中本年支出73.51萬元。具體情況如下:
一般公共服務(wù)(類)支出73.51萬元,主要用于人員經(jīng)費、日常辦公經(jīng)費及15個鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費,比上年決算數(shù)減少1.14萬元,下降1.53%,主要原因是15個鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未全部完成。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2016年度財政撥款收入合計79.62萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入79.62萬元,與年初預(yù)算數(shù)減少4.2萬元,下降5 %;主要原因是日常經(jīng)費減少;無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
(二)2016年度財政撥款支出說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2016年度財政撥款支出合計73.51萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出73.51萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.3萬元,下降12.29 %;主要原因是日常經(jīng)費減少和15個鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費支出預(yù)算已執(zhí)行但尚未全部完成;無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)行政運行(款)49.62萬元,主要用于人員經(jīng)費37.77萬元(工資福利支出、對個人和家庭的補助)、公用經(jīng)費11.86萬元;一般公共服務(wù)(類)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(款)23.88萬元,主要用于15個鎮(zhèn)大團(tuán)委建設(shè)經(jīng)費。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為73.51萬元,完成預(yù)算79.62萬元的92.33%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為2.95萬元,完成預(yù)算3萬元的98.33%;公務(wù)接待費支出決算為0.47萬元,完成預(yù)算1萬元的47%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0元;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.95萬元,占86.26%;公務(wù)接待費支出0.47萬元,占13.74%。具體情況如下:
1.無因公出國(境)費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.95萬元,其中:公務(wù)用車運行及維護(hù)支出2.95萬元,2016年中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于一般公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費支出0.47萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,委機關(guān)發(fā)生國內(nèi)接待12次,接待人數(shù)共98人。主要包括全國青年致富帶頭人推薦考察、省活力在基層項目調(diào)研、團(tuán)市委扶貧調(diào)研接待等。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出11.86萬元,比上年減少1.65萬元,降低12.2%。主要原因是:業(yè)務(wù)量減少。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,用于一般公務(wù)用車。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我委高度重視財政資金的使用效益,認(rèn)真抓好項目支出,專項資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會2016年部門決算表
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)遂溪縣委員會部門2016決算公開表