2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府決算情況說明
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府決算情況
說明
第一部分
港門鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
港門鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室。1.黨政辦公室,主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理,各種會議事務(wù),人事組織管理,處理群眾信訪,后勤服務(wù)等工作;2.社會事務(wù)辦公室,主要負(fù)責(zé)社會治安綜合治理,管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈,促進(jìn)法制宣傳和普法等工作;3.農(nóng)業(yè)辦公室,主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè),農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作;4.計劃生育辦公室,主要是負(fù)責(zé)計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作;5.規(guī)劃建設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項目的規(guī)劃和報建手續(xù),以及各類土地利用等工作;6.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費(fèi)的收繳,協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
二、人員構(gòu)成情況
港門鎮(zhèn)人民政府共有行政編制40人,行政工勤編制6人,事業(yè)編制29人。鎮(zhèn)政府財政供養(yǎng)人員86人,其中:行政財政供養(yǎng)人員57人,其中在職42人,退休15人;事業(yè)財政供養(yǎng)人員23人,其中在職21人,退休2人;財政差額撥款事業(yè)編制人員0人;遺屬供養(yǎng)6人。
第二部分
港門鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算說明
一、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總體情況說明
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度收入總計1590.84萬元,支出總計1485.07萬元。與2015年相比,收入總計減少197.80萬元,下降11.06%,支出總計減少303.57萬元,下降16.97%。
二、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府收入決算情況說明
本年收入合計1590.84萬元,其中:財政撥款收入1590.84萬元,占100%。
三、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府支出決算情況說明
本年支出合計1485.07萬元,其中:基本支出1464.07萬元,占98.59%;項目支出21.00萬元,占1.41%。
四、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財政撥款收入總決算1590.84萬元,支出總決算1485.07萬元。與2015年相比,財政撥款總計收入減少197.80萬元、下降11.06%,支出總計減少303.57萬元,下降16.97%。
五、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財政撥款支出1485.07萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,財政撥款支出減少303.57萬元,下降16.97%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財政撥款支出1485.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出572.10萬元,占38.52%;文化體育與傳媒(類)支出9.45萬元,占0.64%;社會保障和就業(yè)(類)支出465.83萬元,占31.37%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出203.41萬元,占13.70%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出13.80萬元,占0.93%;農(nóng)林水(類)支出195.62萬元,占13.17%;資源勘探信息(類)支出2.88萬元,占0.19%;金融(類)支出1.00萬元,占0.07%;其他支出20.97萬元,占1.41%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度財政撥款支出年初預(yù)算為638.28萬元,支出決算為1485.07萬元,完成年初預(yù)算的214.6%。
1、一般公共服務(wù)(類)
年初預(yù)算為303.55萬元,支出決算為572.10萬元,完成年初預(yù)算的173.65%。
2、文化體育與傳媒(類)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為9.45萬元。
3、社會保障和就業(yè)(類)
年初預(yù)算為98.58萬元,支出決算為465.83萬元,完成年初預(yù)算的472.54%。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)
年初預(yù)算為41.23萬元,支出決算為203.41萬元,完成年初預(yù)算的493.35%。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.8萬元。
6、農(nóng)林水(類)
年初預(yù)算為194.92萬元,支出決算為195.62萬元,完成年初預(yù)算的100.36%。
7、資源勘探信息等(類)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.88萬元。
8、金融(類)支出
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.00萬元。
9、其他
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.97萬元。
六、關(guān)于2015年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1429.30萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1131.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)297.73萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2016年遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為11萬元,支出決算為11萬元,完成預(yù)算的100%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元,完成預(yù)算的100%。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.5萬元,下降51.11%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11.5萬元,下降51.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0%。
1、因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出9萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出9萬元。主要用于文件報送、出席各縣直單位會議、送計生對象等所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。2016年,本單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元。其中:
國內(nèi)接待支出2萬元。主要用于相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2015年本單位國內(nèi)公務(wù)接待26次,國內(nèi)公務(wù)接待405人次。
國(境)外接待支出0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
(一)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出297.73萬元,比2015年減少49.91萬元,降低16.76%。
(二)關(guān)于政府采購支出說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明
2016年,遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府對各個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價??冃гu價結(jié)果顯示,各項目支出績效情況較為理想,均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入,中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。