建新鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
建新鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
第一部分 單位基本情況
1、機(jī)構(gòu)、人員
廣東省遂溪縣建新鎮(zhèn)人民政府是1個(gè)獨(dú)立核算單位,納入2016年度部門決算,屬公務(wù)員法管理事業(yè)單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。建新鎮(zhèn)人民政府共有行政編制35人,在職人員30人,其中在職工勤人員3人;事業(yè)編制21人,在職人員16人;自收自支普通工有1人;購買勞動(dòng)力6人;全鎮(zhèn)在職干部職工53人。離退休人員19人;生活照顧人員2人;遺屬供養(yǎng)人員7人。
2、主要職能
建新鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個(gè)職能部門,分別是:1、黨政辦公室:負(fù)責(zé)黨委、政府日常工作處理;承辦黨委、政府重要文件的起草、修改、校核工作;負(fù)責(zé)組織、人事、宣傳、群團(tuán)、統(tǒng)計(jì)等工作。2、規(guī)劃建設(shè)辦公室:貫徹執(zhí)行國家和地方政府頒布的有關(guān)規(guī)劃建設(shè)法規(guī);負(fù)責(zé)組織鎮(zhèn)村規(guī)劃的編制、管理和實(shí)施工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建房的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)的環(huán)境衛(wèi)生管理;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)的公路養(yǎng)護(hù)等工作。3、農(nóng)業(yè)辦公室:貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法令、法規(guī);制定并實(shí)施扶貧攻堅(jiān)規(guī)劃,抓好扶貧工作,帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民盡快脫貧致富奔小康;大力加強(qiáng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作,引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展,保證其合法權(quán)益。抓好農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。充分利用本地資源,加快全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,抓好骨干產(chǎn)業(yè)的鞏固和發(fā)展,培育后續(xù)產(chǎn)業(yè),不斷壯大地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力。 4、人口與計(jì)劃生育辦公室:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)計(jì)劃生育工作的政策、法規(guī)。5、社會(huì)事務(wù)辦公室:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民政工作的方針、政策、法規(guī);負(fù)責(zé)法制宣傳和普及法律工作;負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理等工作。6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:貫徹執(zhí)行國家的財(cái)政稅收、企業(yè)的方針、政策;協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營(yíng)銷等工作。
第三部分 收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
本單位本年度年初預(yù)算數(shù)5878595元,實(shí)際收到一般預(yù)算財(cái)政撥款資金11247850元,財(cái)政部門撥款對(duì)賬單11247850元,差額0元,與財(cái)政部門一致。
(二)收入支出預(yù)算對(duì)比分析
1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
預(yù)、決算差異情況,按照支出功能分類對(duì)比如下:
單位:元
項(xiàng)目(按功能分類) |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
一般公共服務(wù)支出 |
2333016 |
4314219 |
社會(huì)保障與就業(yè)支出 |
1069563 |
2358757 |
通過以上表格數(shù)據(jù)對(duì)比,一般公共服務(wù)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加84.9%,增加了1981203元,主要原因是行政運(yùn)行的支出;社會(huì)保障與就業(yè)支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加120.53%,增加了1289194元,主要是離退休和特困人員供養(yǎng)支出增加。
2、收入支出結(jié)構(gòu)分析
3、支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析
|
本年度 |
上年度 |
比上年度增減 |
增減% |
“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
121000 |
143800 |
-22800 |
-18.8% |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
90000 |
83600 |
6400 |
7% |
國內(nèi)接待費(fèi) |
31000 |
60200 |
29200 |
-94.2% |
4、財(cái)政撥款收入、支出分析
本單位本年度財(cái)政撥款收入總收入11,247,850.51元,其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款127,100.00;總支出11217850.51元,支出按照性質(zhì)分類,基本支出9,589,150.51元,項(xiàng)目支出1,628,700.00元;按照支出經(jīng)濟(jì)分類,工資福利支出3,226,675.30元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5,229,238.13元,商品和服務(wù)支出2,645,681.64元。
5、關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2016年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共12.1萬元,對(duì)比上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少,原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央《八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明):
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.1萬元,主要用于單位人員往來。
2016年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù):因公出國(境)團(tuán)組數(shù)0個(gè),因公出國(境)人次數(shù)0人,公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車保有量3輛。
6、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出150.73萬元。
7、關(guān)于政府采購支出說明。
2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%。。
8、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
由于調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及其他收入,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19474178.83元,其中銀行存款余額19444178.83元,庫存現(xiàn)金30000元。