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遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2018年預算基本情況說明

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作者:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 來源:遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 時間:2018-02-28 12:31:19 點擊數(shù):-

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年預算基本情況說明

   

一、機構設置和工作職能

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處內(nèi)設3個職能組室。主要職能是:1、負責征收全城衛(wèi)生費。2、負責全縣城環(huán)境衛(wèi)生質量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質量標準情況、按合同規(guī)定組織實施考核外包公司,受理并協(xié)調環(huán)境衛(wèi)生質量問題投訴及處理。3、負責協(xié)調重大環(huán)境衛(wèi)生質量事件的應急處理,協(xié)調重要節(jié)日和重大活動期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。

二、人員構成情況

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處共有事業(yè)編制110人。財政供養(yǎng)人員132人,其中在職29人,退休103人。

 三、財政預算收支增減變化情況

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理支出預算30669200元,其中:一般公共預算支出7311630元,比2017年增1080971元,原因是:增加退休費和執(zhí)收工作經(jīng)費;政府性基金撥款23357570元,比2017年增加840379元,原因是:縣城生活垃圾增加運輸費用。支出按經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出2001296元,比2017年減少32132元,原因是:在職人員轉退休,相應工資福利支出也減少;對個人和家庭的補助支出4897034元,比2017年增加863803元,原因是:退休人員統(tǒng)一增加退休費;商品和服務支出413300元,比2017年增加249300元,原因是:增加執(zhí)收執(zhí)罰工作經(jīng)費。

 四、機關運行經(jīng)費安排情況

遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年機關運行經(jīng)費合計73000元,具體包括公務接待費5000元,郵電費0元,其他交通費用0元,公務用車運行維護費30000元,業(yè)務費38000元。比2017年預算減少7000元,主要原因是:貫徹落實《財政部關于進一步做好2017年一般性支出壓減工作的通知》,壓減一般性支出。

五、政府性采購情況

2018年政府采購預算共0元,其中包括:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是:暫沒有采購計劃,根據(jù)工作需要實際情況適時追加。

六、關于“三公”經(jīng)費預算說明

本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排35000元。

(1)因公出國(境)費預算0元,與2017年預算相比無增減變化。原因:沒有安排因公出國(境)學習、考察、參觀等項目計劃。

(2)公務用車購置決算支出0元,公務用車運行維護費支出30000元,與2017年支出預算相比無變化。

(3)公務接待費決算支出5000元,與2017年支出預算相比無變化。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位國有資產(chǎn)概況:截止2017年12月31日,單位國有資產(chǎn)總額3060561.77元,其中流動資產(chǎn)915393.34元,占30%,固定資產(chǎn)2145168.43元,占70%,固定資產(chǎn)分為四類:一是土地、房屋及構筑物,價值433437.43元;二是車輛數(shù)量兩輛,價值124800元;三是通用設備價值1578281元;四是家具數(shù)量12套(個),價值8650元。

八、預算績效信息公開情況

    本單位2017年度無財政支出績效項目。

名詞解釋

    (一)財政撥款,是指市級財政當年撥付的資金。

    (二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

    (三)上級補助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

    (四)經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    (五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

    (六)其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    (七)用事業(yè)基金彌補收支差額,是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    (八)上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。

    (九)一般公共服務(類)支出,指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費,是指政府部門因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。

 
  
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